Dagsorden: 27. maj 2026 kl. 13:00

Ungdomsskolen, Svinget 5, 6900 Skjern
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

  • Marcus Juul Grønbæk
  • Ole Kjær
  • Malene Bonde-Petersen
  • Casper B. F. Jensen
  • Kristian Andersen
  • Birgitte Skovkær
  • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

1 : Dialog og rundvisning Ungdomsskolens lokaler i Skjern

Sagsnr: 25-027705

Sagsfremstilling

Dialog og rundvisning i Ungdomsskolens lokaler i Skjern kl. 13.00-13.30. 

Bilag

Ingen bilag.

Kopier link til punktet  -   Print

2 : Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kopier link til punktet  -   Print

3 : Godkendelse af politisk mødekalender 2027

Sagsnr: 26-008848

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2027.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

  • Ét byrådsmøde i hver måned - i nærværende udkast er maj mødet udsat til 1. juni
  • To månedlige møder i Økonomiudvalget- og Koordinationsudvalget
  • Èt møde i hver måned for alle fagudvalgene

Der er taget udgangspunkt i - og hensyn til - følgende i forslaget:

  • Der skal jf. styrelsesloven være mindst 3 uger mellem byrådsmøderne i september og oktober
    på grund af 2 behandlinger af budgetforslaget og budgetoverslagene.
  • Budgetkonferencen er placeret sidst i august af hensyn til bedre tid til at få materialet færdigt
    og til indhentning af så mange oplysninger som muligt.
  • Byrådets oktobermøde skal holdes inden den 15. oktober, da 2. behandlingen af
    budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
  • Der er ikke tidsmæssigt sammenfald for byrådsmedlemmerne, som sidder i flere udvalg, når
    der holdes flere udvalgsmøder samme dag.
  • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), de 3 dage før påske, i juli, i efterårsferien (uge
    42) og i uge 52/1.

Derudover er der reserveret tid til:

  • Et budgetorienteringsmøde i august før budgetkonferencen.
  • Budgetkonference i august.
  • Ét temamøde for byrådet pr. kvartal
  • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØKU)
  • Forskellige konference- og temadage, som KL arrangerer for udvalgene (så vidt muligt).

Udkastet til mødekalender behandles således:

  • Ældre- og Sundhedsudvalget den 27. maj 2026
  • Børne- og Familieudvalget den 27. maj 2026
  • Kultur- og Fritidsudvalget den 28. maj 2026
  • Klima-, Miljø- og Naturudvalget 9. juni 2026
  • Social-, Psykiatri- og Handicapudvalget 18. juni 2026
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23. juni 2026
  • Plan- og Teknikudvalget den 23. juni 2026
  • Økonomi- og Koordinationsudvalget den 3. august 2026
  • Byrådet den 18. august 2026

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §§ 8 og 20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2027
vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

Bilag

Kopier link til punktet  -   Print

4 : Henvendelse fra Danmarksdemokraterne vedrørende Børnesporet Faster-Astrup, skolen

Sagsnr: 26-011347

Sagsfremstilling

Marcus Juul Grønbæk har i en mail på vegne af Danmarksdemokraterne anmodet om, at der sættes et punkt på Børne- og Familieudvalgets dagsorden vedrørende fremtiden for skolen i Faster-Astrup.

Skolens elevtal er i dag lavere end 60, og ifølge den seneste elevtalsprognose er der ikke udsigt til, at elevtallet igen vil stige til 60 eller derover i de kommende år.

Byrådet har den 9. februar 2021 besluttet, at minimumsstørrelsen for en folkeskole i kommunen er 60 elever. Byrådet har desuden besluttet, at processen frem mod lukning af en skole skal indledes i efteråret efter indstilling fra Børne- og Familieudvalget, når følgende betingelser er opfyldt:

1. Skolens elevtal pr. 5. september er under 60.

2. Skolens elevtal er under 60 i mindst 3 ud af de kommende 5 skoleår ifølge elevtalsprognosen og uden tegn til, at elevtallet efter denne periode vil stabilisere sig på et niveau over 60 elever.

3. Skolen har haft et helt skoleår til at prøve at vende udviklingen, efter BFU har inviteret til et dialogmøde. 

Der har den 10. december 2025 været afholdt dialogmøde mellem skolens bestyrelse og Børne- og Familieudvalget. Da en skole skal have et helt skoleår til at prøve at vende udviklingen, kan en lukning af skolen i Faster-Astrup tidligst gennemføres med virkning for skoleåret 2027-2028. Det vil sige pr. 1. august 2027.

I sin mail giver Marcus Juul Grønbæk udtryk for, at Danmarksdemokraterne mener, at skolen bør have en garanti for sin overlevelse, så lokalområdet får de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig i en positiv retning. Der gøres blandt andet opmærksom på, at elevernes trivsel er høj, og elevfraværet er lavt. Herudover nævnes en række tiltag, der er gjort for at fremme elevtal og bosætning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge folkeskolelovens § 40 stk. 2 træffer byrådet beslutning om skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Ifølge bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014 gælder

  • At forslag om en skolenedlæggelse skal offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.
  • At offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse som minimum skal ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.
  • At et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført Kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan desuden forlange at få sin afvigende mening offentliggjort med en kort begrundelse.
  • At der skal fremsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelserne mv. mod forslaget,
  • At senest samtidigt med offentliggørelsen skal forslaget sendes til udtalelse hos skolebestyrelsen ved den berørte skole,
  • At Byrådet kan vedtage forslaget endeligt efter udløbet af høringsfristen og efter indhentet udtalelse fra den berørte skole. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan det tidligst vedtages 4 uger efter udløbet af høringsfristen.

Af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 følger desuden:

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi bemærker at fastholdelse af drift af en skole, med færre end 60 elever, betyder, at der ikke opnås en besparelse ved nedlæggelse. Alle skoler får som minimum budget som om de havde 75 elever.

Hvis alle elever i Faster-Astrup Skole eksempelvis gik i Skjern Folkeskole, ville Skjern Folkeskole få tilført 2,7 mio. kr. mere. Omvendt ville budgettet til Faster-Astrup på 6,3 mio. kr. bortfalde, svarende til en netto reduktion på 3,6 mio. kr. Hertil kommer bygningsudgifter, som dog i et vist omfang vil fortsætte indtil bygningen afhændes. Såfremt alle elever i Faster-Astrup gik i Skjern Folkeskole, ville der også være ekstra udgifter til kørsel. Disse er ikke estimeret. Endelig kan der være andre elementer i skoletildelingen som påvirkes, alt efter hvilke skoler de pågældende elever reelt vælger som alternativ til den skole som lukkes.

På udvalgsmødet i juni 2026 forelægges en ny elevtalsprognose med opdaterede forventninger til elevtal på skolerne.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes - herunder om Børne- og Familieudvalget mener, at der skal være mulighed for at lave særaftaler eller undtagelser for de generelle regler for en enkelt eller flere skoler.

Bilag

Kopier link til punktet  -   Print

5 : Budgetlægning 2027 og overslagsårene på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 25-022674

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 22. april 2026 afgav Udvalget signaler til det videre
arbejde med budgetlægningen.

Administrationen har foreløbig følgende forslag til nye drifts- og anlægsønsker:

Driftsønsker:

Dagtilbud og Undervisning

  1. Udvidelse af ordningen for tilskud til pasning af eget barn 
    (jf. punkt 5 på Udvalgets møde den 18. marts 2026) 
  2. Lønpolitisk budgetsag

Børn og Familie

  1. Skole-/dagtilbudsrådgivere
  2. Pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV'er) i PPR
  3. Samarbejdsaftale med Headspace

Anlægsønsker:

Dagtilbud og Undervisning

  1. Asfaltering af parkeringsplads ved Rindum Kjærgaard 

Børn og Familie

  1. Ingen forslag

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi bemærker, at det af Byrådets budgetprocedure fremgår:

  • at ethvert forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag. Der mangler aktuelt kompenserende finansieringsforslag på 3 driftsforslag:
    • Udvidelse af ordningen for tilskud til pasning af eget barn
    • PPV’er Pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV'er) i PPR
    • Samarbejdsaftale med Headspace
  • at driftsforslagene skal prioriteres ud fra beskrivelsen i budgetproceduren

Herudover gælder, at Økonomi- og Koordinationsudvalget henstiller til, at omfanget af nye anlægsforslag begrænses mest muligt, da anlægsrammen allerede er disponeret i overslagsårene i budget 2026.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen, herunder finansieringsforslag og afgiver signaler til det videre arbejde.

Bilag

Kopier link til punktet  -   Print

6 : Tandsundhedsstatistik for 2025

Sagsnr: 26-010049

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget orienteres én gang årligt om udviklingen i tandsundhed hos børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK). Tandsundhedsstatistikkerne udarbejdes på baggrund af kommunernes lovpligtige indberetninger til Sundhedsstyrelsen.

Der er gennem en årrække og senest i 2025 fremlagt tydelig forskningsmæssig evidens for at

  • Tandsundhed hos børn og unge hænger direkte sammen med mødrenes uddannelsesniveau, forældrenes indtægt og fluoridindholdet i drikkevandet. RKSK ligger lavt på alle disse parametre.
  • Dårlig tandsundhed er årsag til smerter, ”grimme tænder” og dårlig lugt fra munden. Det er socialt stigmatiserende. Det gør det svært at lege, gå i skole, passe et job. Det fører til isolation og ensomhed. Tandskam er blevet et begreb.

  • Dårlig mundhygiejne og tandkødsbetændelse i barndommen er relateret til kronisk parodontitis i voksenalderen og til øget risiko for hjerte-kar-sygdom, diabetes, kronisk lungesygdom og for tidlig fødsel blandt kvinder.

Udvalgte resultater for 2025

Udviklingen i tandsundhed i 2025 blandt børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune er illustreret i vedlagte bilag (dias 1-7). De væsentligste opmærksomhedspunkter er oplistet herunder;

  1. En bekymrende stigning i tandsygdom blandt de 5-årige. Udover de tandsundhedsmæssige konsekvenser er behandling af denne aldersgruppe udfordrende og ressourcekrævende for både børn, forældre og behandlere, og der er risiko for udvikling af behandlingsangst (dias 1)

  2. En bekymrende stigning i tandsygdomsforekomsten blandt de 12- og 18-årige. Forekomsten er væsentlig højere end landsgennemsnittet (dias 2 og 3)

  3. Et fald i gruppen af 5-årige børn helt uden huller i mælketænderne – og stor afstand til landsgennemsnittet (dias 4)

  4. Et fald i gruppen af 15- og 18-årige helt uden huller i tænderne. Betydeligt færre unge med helt sunde tænder end på landsplan (dias 5 og 6)

  5. En stigende andel 18-årige med mere end 6 huller i de blivende tænder (dias 7)

De fremlagte tandsundhedstal antyder, at Tandplejen har tiltagende svært ved at levere tilstrækkeligt på kravene til sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje for børn og unge i RKSK.

Færre børn og unge i RKSK helt uden tandsygdom er tegn på et behov for at øge ressourceforbruget til generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Flere børn og unge med mere end 6 huller er tegn på en polarisering og et behov for at øge ressourceforbruget til sundhedsfremmende og forebyggende tiltag specifikt for børn og unge med stor tandsygdomsforekomst.

Tandplejen har aktuelt udfordringer i forhold til behandlingskapacitet. Der sker dagligt prioriteringer, hvor behandlingstider aflyses og flyttes frem i kalenderen for at give plads til mere akutte behandlinger. Dette er en tidskrævende øvelse, der giver anledning til nogen frustration både blandt de berørte borgere og i personalegruppen. Indenfor Tandplejens eksisterende rammer er det således ikke muligt at nedprioritere behandlingsindsatsen og i stedet forstærke de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Kopier link til punktet  -   Print

7 : Vores Parforhold og Sammen om Børnene

Sagsnr: 26-010048

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger en sag om indsatserne: Vores Parforhold og Sammen om Børnene, som begge har til formål at styrke forældresamarbejdet og dermed børns trivsel. Indsatserne understøtter kommunens forebyggelsesstrategi og direktionens strategiplan med fokus på tidlig indsats, helhedsorienterede løsninger samt evidensbaserede metoder og indsatser, der skaber mest mulig værdi for borgerne.

Vores Parforhold er en forebyggende indsats målrettet par i alle faser af familielivet, mens Sammen om Børnene er et behandlingsforløb til familier i højkonflikte skilsmisser. Udvalget skal tage stilling til, om de nye indsatser skal etableres og hvordan de skal finansieres.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i dag tilbuddene PREP (forebyggende par-kursus i grupper) og Gratis Parterapi (5 samtaler ved psykoterapeut), der dækker et lignende behov som Vores Parforhold. Begge har til formål at styrke kommunikationen og relationen i parforholdet samt forebygge samlivsbrud. Der findes derimod ingen tilsvarende tilbud som Sammen om Børnene.

Vores Parforhold

Vores Parforhold er et evidensbaseret, digitalt læringsforløb, der styrker kommunikation, forståelse og konflikthåndtering. Forløbet foregår primært online og kan tilgås fleksibelt uden fysisk fremmøde. Målgruppen er par i alle faser af familielivet med fokus på forebyggelse og er opbygget i tre trin:

  • Trin 1: Folkeoplysning – åben information og inspiration (fx podcast, Partelefonen og Parguiden) for par med mindre udfordringer eller ønske om vedligeholdelse af parforholdet.
  • Trin 2: Hjælp til selvhjælp – digitalt program eller bogforløb til par med større udfordringer.
  • Trin 3: Parterapi – manualbaseret forløb ved kommunal terapeut til par med behov for mere intensiv og professionel hjælp.

Den trinvise model betyder, at par med behov, der kan imødekommes digitalt, får relevant hjælp, mens ressourcerne målrettes de par med størst behov. Kun par med behov for individuel parterapi tilbydes dette. Det digitale format gør det samtidig muligt at nå flere familier til lavere omkostning.

Sammen om Børnene

Sammen om Børnene er en manualbaseret indsats målrettet familier i højkonflikte skilsmisser med det formål at reducere konflikter og styrke forældresamarbejdet. 10–12 % af skilsmisser i Danmark udvikler sig til højkonfliktforløb, og forskning viser at det især er konflikterne, ikke skilsmissen i sig selv, der påvirker børns trivsel negativt. Det vurderes, at ca. 40 aktuelle sager i Familiecentret vil være relevante for indsatsen.

Indsatsen består af et struktureret behandlingsforløb på 3-5 måneder med ca. 12 samtaler, der visiteres efter Barnets Lov og gennemføres af to familiebehandlere. Indsatsen er udviklet til at tilbyde konkret hjælp til både familie, den kommunale medarbejder og kommunen, og bygger på en fælles tilgang mellem myndighed og behandlere. Både myndighedsrådgivere og familiekonsulenter uddannes derfor i metoden. Myndighedsrådgivere uddannes i screening af familier og motivation for deltagelse i behandlingsforløb (3 dage), mens familiekonsulenter uddannes i at gennemføre behandlingsforløb (4 dage).

Ressourcer

Vores Parforhold:

Trin 1 og 2 samt selvhjælpskurset i trin 3 er gratis i Vores Parforhold. Kommunen afholder medarbejderressourcer til parterapi i trin 3, som består af op til 13 samtaler á 60 minutter. Ved 25 forløb årligt og ca. 20 timer pr. forløb svarer det til ca. 10 ”effektive” medarbejdertimer ugentligt samt tid til supervision og møder. Derudover er der et opstartsgebyr (enkeltydelse) på 60.000 kr. og et månedligt abonnement på 15.000 kr.

Sammen om Børnene:

Implementeringen kræver en opstartsudgift til uddannelse og træning. Herefter betales en årlig udgift til supervision, materialer og løbende oplæring af nye medarbejdere. I opstartsåret forventes en udgift på ca. 150.000 kr., mens de årlige driftsudgifter vil være ca. 100.000 kr.

Sammenligning med PREP og Gratis Parterapi:

Til sammenligning koster PREP 180 medarbejdertimer årligt (4,5 time/uge – heraf 3,5 t. fra Sundhedsplejen og 1 t. fra Familiecentret), men tilslutningen til PREP-forløbene er svingende.

Årligt er Gratis Parterapi budgetteret til 462.000 kr. og der gennemføres i gennemsnit 85 forløb.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi har ud fra de angivne parametre estimeret udgifterne til de forskellige tiltag herunder:

 

Opstarts år

Efterfølgende år

Vores Parforhold

445

385

Sammen om Børnene

150

100

PREP

 

75

Gratis Parterapi

 

462

 

Effektvurdering

Vores Parforhold

Styrk Familierne forventer, at Vores Parforhold årligt når følgende antal brugere i RKSK:

  • Trin 1: 555 registrerede forældre (1% af befolkningen i Ringkøbing-Skjern kommune)
  • Trin 2: 83 forældre (15% af forældrene på step 1) (42 forløb)
  • Trin 3: 50 forældre (9% af forældrene på step 1) (25 forløb)

Forskning fra Aarhus Universitet viser følgende effekter af Vores Parforhold efter endt forløb: 

  1. Forældrenes trivsel i parforholdet og indbyrdes konflikthåndtering er signifikant forbedret.
  2. Forældresamarbejdet er signifikant forbedret.
  3. Børnenes emotionelle symptomer (hovedpine, mavepine, kvalme, bekymring, tristhed og utryghed) er signifikant reduceret.

Derudover viser nye SØM-beregninger, at der er penge at spare ved at prioritere indsatsen.

Ikast-Brande Kommune har positive erfaringer med indsatsen og oplever, at alle sociale grupper er repræsenteret. Samtidig peger erfaringerne på, at indsatsen understøtter tidligere opsporing af udfordringer i familie, da dialog om parforhold ofte er lettere at indlede end samtaler om eksempelvis vold eller misbrug. Derudover fremhæves værdien af et fokus på forældrene fremfor barnet, da barnets trivsel ofte afspejler forhold i familien.

Sammen om Børnene

Sammen om Børnene er et nyere behandlingsprogram, der bygger på metoder fra ’No Kids in the Middle’, som har vist gode effekter i forhold til at reducere konflikter og styrke forældresamarbejdet i højkonflikte skilsmisser. Modsat gruppeforløbet i ’No Kids in the Middle’ arbejder indsatsen med én familie ad gangen. Indsatsen er afprøvet som gruppeforløb i samarbejde med bl.a. Aarhus Kommune og evalueret af VIVE med positive erfaringer. Der er fortsat begrænset dokumentation for effekten af én-familie-versionen, som er en videreudvikling af den gruppebaseret indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter:

  1. Om Vores Parforhold skal etableres i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  2. Om Sammen om Børnene skal etableres i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  3. Om indsatserne helt eller delvist skal erstatte eksisterende tilbud på området.

Bilag

Kopier link til punktet  -   Print

8 : Årlig afrapportering på Bag Facaden og Gratis Parterapi

Sagsnr: 26-009780

Sagsfremstilling

Én gang årligt modtager Børne- og Familieudvalget en afrapportering på indsatserne Bag Facaden og Gratis Parterapi. Denne afrapportering er baseret på data fra 2025. Afrapporteringen præsenterer bl.a. karakteristik af målgrupperne, en kort tilfredshedsundersøgelse fra brugerne samt forbrug i det forgangene år.

Afrapporteringen er vedlagt som bilag. 

Bag Facaden

Bag Facaden tilbyder gratis psykoterapeuthjælp til unge mellem 13 og 25 år, som er bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er ingen krav om henvisning eller visitation. Forløbet består af 1-8 samtaler med en psykoterapeut. Tilbuddet blev udvidet til 8 samtaler pr. 1. januar 2026 - i 2025, som er den periode afrapporteringen omhandler, bestod tilbuddet af 1-5 samtaler. I alt er 12 psykoterapeuter tilknyttet tilbuddet.

I 2025 modtog ca. 230 unge et forløb. For størstedelen bestod forløbet af fem samtaler.

Den primære målgruppe, der benytter sig af Bag Facaden, er piger mellem 14 og 22 år. De henvender sig primært pga. angst, lavt selvværd og/eller selvtillid, depression og tristhed, familie- og forældreproblematikker samt præstation på uddannelse/arbejde. Disse fem primære årsager var de samme i 2022, 2023 og 2024.

Afrapporteringen viser, at de unge primært får kendskab til Bag Facaden gennem forældre, læge, uddannelsesinstitution og venner. Dette peger på, at mange unge deler deres udfordringer med deres nærmeste. Samtidig angiver knap halvdelen, at det i høj eller meget høj grad har betydning, at tilbuddet er anonymt, hvilket kan indikere, at en del unge holder deres udfordringer for sig selv. For knap 2 ud af 3 har det i høj eller meget høj grad betydning, at tilbuddet er gratis.

Af de 230 unge, der modtog et forløb i 2025, havde 2 ud af 3 ikke tidligere været i et psykologisk eller psykiatrisk forløb. Dette underbygger formålet om, at Bag Facaden er en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Måler man på den oplevede tilfredshed hos de unge, vurderes Bag Facaden at være en succes;

  • 99 % af de unge er tilfredse med den måde, psykoterapeuten greb samtalerne an på
  • 79 % vurderer, at hjælpen i høj eller meget høj grad har afhjulpet den unges udfordringer
  • 94 % er tilfredse med det samlede udbytte af indsatsen 

Gratis Parterapi

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder gratis parterapi til par bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har børn i alderen 0-18 år. Forløbet består af 1-5 samtaler med en psykoterapeut. I alt er 11 psykoterapeuter tilknyttet tilbuddet.

I 2025 modtog i ca. 60 par et forløb. For størstedelen bestod forløbet af 5 samtaler.  Afrapporteringen viser, at parrene primært får kendskab til tilbuddet gennem hjemmesiden, familie/venner eller barnets skole/dagtilbud. For 8 ud af 10 har det i høj eller meget høj grad betydning, at tilbuddet er gratis. 

Måler man på den oplevede tilfredshed hos parrene, vurderes indsatsen at være en succes;

  • 97 % er tilfredse med de metoder, psykoterapeuten anvender
  • 78 % vurderer, at hjælpen i høj eller meget høj grad har afhjulpet parrets udfordringer
  • 93 % er tilfredse med det samlede udbytte af parterapien

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi oplyser, at udgiften til Bag Facaden udgør 815.000 kr. i 2025, hvilket er
inden for rammen på 1.242.000 kr., som er budgetteret til Bag Facaden.

Udgiften til Gratis Parterapi udgør 508.000 kr. i 2025, hvilket overstiger rammen på 462.000 kr., som er budgetteret til Gratis Parterapi.

Viden og Strategi, Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Kopier link til punktet  -   Print

9 : Intern dialog om nærsundhedsplan

Sagsnr: 26-000188

Sagsfremstilling

Sundhedsråd Vestjylland har igangsat arbejdet med udarbejdelse af den første Nærsundhedsplan, som skal danne grundlag for den lokale omsætning af visionerne om et mere nært, sammenhængende og lige sundhedsvæsen. I forsommeren 2026 lægges op til interne dialoger i kommunerne, hospital og det almen medicinske tilbud. Formålet med drøftelse er, at Ældre- og Sundhedsudvalget får indblik i opgaven og kan give input til det kommende arbejde i efteråret, hvor der desuden er planlagt en større inddragelsesproces med udvikling af nærsundhedsplanen.

Intentionen med sundhedsreformen er at skabe et mere nært, lige og sammenhængende sundhedsvæsen. Visionen er ikke ny, men ambitionsniveauet er skruet markant op. En af de centrale greb i reformen er den nye forvaltningsstruktur med 17 sundhedsråd. Hvert sundhedsråd skal i deres geografiske område arbejde med den lokale omsætning af visionerne.

Nærsundhedsplanen, hvor den første skal være færdig 1. april 2027, er den overordnede plan herfor.
Formålet med, at hvert sundhedsråd laver deres egen Nærsundhedsplan, er netop muligheden for lokal tilrettelæggelse af sundhedsområdet, herunder indsatser og tiltag, der tager udgangspunkt i lokalpolitiske visioner, lokale forhold, geografi, demografi m.v. Nærsundhedsplanen skal tage afsæt i den nationale sundhedsplan og være i overensstemmelse med den regionale sundhedsplan. 

Nærsundhedsplanen dækker alle borgere - fra vugge til grav - i Vestjylland. Desuden skal planen understøtte det samlede sundhedsområde og dermed på tværs af de centrale aktører, herunder region, kommuner, det almen medicinske tilbud samt sammenspillet til civilsamfundet.

Den skal nærmere indeholde:

  • Lokal planlægning og udvikling af regionale sundhedsindsatser indenfor både somatik og psykiatri, herunder fx, hvordan sygehusene skal drive og understøtte behandling tæt på borgerne
  • Indsatser, der vender sygehusene udad fx hvordan sygehusene tager ansvar før og efter sygehusophold, stiller kompetencer til rådighed for det øvrige sundhedsvæsen og omlægger til nære tilbud.
  • Sammenhængende indsatser for borgerne – mulighed for at sætte ramme for tættere samarbejder på tværs af aktørerne
  • Lokal planlægning og udvikling af det almenmedicinske tilbud
  • Understøttelse af kommunale sundhedsindsatser
  • Understøttelse af samspillet med kommunale indsatser for mennesker med psykiske lidelser

Nærsundhedsplanen bliver også en del af et samlet grundlag for omstilling af sundhedsvæsenet med en overordnet national sundhedsplan og regional sundhedsplan i Region Midtjylland.

Nærsundhedsplanen skal være guidende for forvaltning og prioritering af den økonomi, som sundhedsrådet har til rådighed. Dette gælder bl.a. de 2,4 mia. til udbygning af regionale nære tilbud og 2 mia. til udbygning af kommunale nære tilbud.                                               

Hvordan udarbejdes planen i Vestjylland

Sundhedsråd Vestjylland (dækkende Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner) har taget hul på arbejdet med udarbejdelse af nærsundhedsplanen. Sundhedsrådet ønsker at planen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem kommuner, almen praksis og regionen og via inddragelse af borgere, civilsamfundsaktører og centrale interessenter på området. Dette for at imødekomme det brede perspektiv, som planen skal dække. Der er lavet en overordnet plan for processen. Denne indebærer interne dialoger i kommuner, i det almen medicinske tilbud og i hospitalsregi frem mod sommerferien. Det er fokusset i denne sagsfremstilling. I efteråret planlægges med en inddragende proces, hvor borgere, civilsamfundsaktører mv. inviteres ind i arbejdet. Herudover bliver der i efteråret også tværsektorielle dialoger mellem kommuner, hospital og det almen medicinske tilbud.

De Interne dialoger

Formålet med nærværende drøftelse er, at Ældre- og Sundhedsudvalget får indsigt og kendskab til nærsundhedsplanen. Samtidigt, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter input til den forestående udarbejdelse af planen. Denne drøftelse skal give input til sundhedsrådets videre udformning af planen samt input til processen i efteråret (fx indhold til borgermøder i efteråret). Input indsamles og videreformidles til strategisk direktørforum (tværsektorielt understøttende organ i Vestjylland) samt sundhedsråd Vestjylland.

Overvejelser til drøftelsen er:

  • Hvilke potentialer og udfordringer vil I pege på nærsundhedsplanen skal adressere?
  • Hvad er de tre vigtigste budskaber til den videre proces med udarbejdelse af planen?

I bilaget uddybes nærmere omkring Nærsundhedsplanens indhold og rammer, procesplan for udarbejdelse og nærmere omkring sundhedsrådenes økonomi. Desuden vedlægges foreløbigt udkast til disposition for nærsundhedsplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administration indstiller til:

  • At Ældre- og Sundhedsudvalget, Social, Psykiatri og Handicapudvalget og Børne og Familieudvalget drøfter input til videre udarbejdelse af Nærsundhedsplanen med henblik på videreformidling og anvendelse til det videre arbejde med udarbejdelsen.

Bilag

Kopier link til punktet  -   Print

10 : Fremrykning af budget til etape 2 på Hvide Sande Skole

Sagsnr: 15-035943

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremrykke planlagte midler fra Etape 2 på renoveringen af Hvide Sande skole til indeværende år.

I forbindelse med gennemførelsen af etape 1 på Hvide Sande Skole er der opstået en mulighed for at fremrykke en del af arbejderne fra etape 2. En fremrykning vil kunne reducere både tidsforbrug og samlede omkostninger ved projektet, da dele af arbejdet med fordel kan udføres i sammenhæng.
Skolen er tæt involveret i ønsket om fremrykning af midlerne.

Etape 1 omfatter klargøring af skolen til modtagelse af elever fra Fjordskolen, som efter planen flyttes til afdelingen på Skolevej i efteråret 2026.

Etape 2 omfatter primært en gennemgribende renovering af skolens faglokaler.

Administrationen vurderer, at en fremrykning af en del af etape 2 vil være hensigtsmæssig i forhold til både projektets fremdrift og økonomi, svarende til 1 mio. kr.

Der er tale om primært malerarbejder, reparation af vægge og delvis udskiftning af gulve, der er en del af etape 2, som er planlagt til udførelse, når skolen er samlet på én matrikel. Det er arbejder, som med fordel kan udføres nu, mens der er ledige lokaler, og eleverne derfor er nemme at flytte rundt. Når afdelingerne bliver samlet på én matrikel, vil der ingen aflastningsrum være til rådighed længere, og derfor vil de omtalte arbejder have større negativ indflydelse på skolens daglige drift.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi, bemærker, at der afsat 28,689 mio. kr. til ombygningen af Hvide Sande Skole fordelt på 2 etaper:

  • 14,089 mio. kr. til Etape 1
  • 14,6 mio. kr. til etape 2 (Midlerne er budgetlagt i 2029)

Der er tidligere bevilget og frigivet 14,089 mio. kr. til etape 1.

Såfremt der fremrykkes 1 mio. kr. til udførelse forbindelse med etape 1, er der 13,6 mio. kr. til færdiggørelsen af etape 2 i 2029.

Effektvurdering

Se sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne -og Familieudvalget oversender sagen til Økonomi -og koordinationsudvalget og Byrådet med indstilling om, 

  1. at der bevilges og frigives 1 mio. kr. til etape 1 vedrørende ombygningen af Hvide Sande Skole, 
  2. at finansieringen sker ved, at fremrykke 1 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til etape 2 i budget 2029.

Bilag

Ingen bilag.

Kopier link til punktet  -   Print

11 : Frigivelse af rådighedsbeløb til Vorgod-Barde Helhed

Sagsnr: 24-007238

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at frigive midler til gennemførelse af tilbygningen ved Vorgod-Barde Skole som led i udvidelsen af Vorgod-Barde Helhed.

Der har været afholdt licitation på tilbygningen ved Vorgod-Barde Skole. Licitationsresultatet viser, at projektet kan gennemføres inden for det samlede afsatte budget til udvidelsen af Vorgod-Barde Helhed.

Børne -og Familieudvalget godkendte den 8. oktober forslaget om at opføre en samlet udvidelse ved skolen frem for tidligere foreslåede udvidelser ved både børnehave og skole.

Den samlede entreprisesum for tilbygningen ved skolen udgør 10,4 mio. kr. Licitationen er accepteret af administrationen, da denne kunne indeholdes af det afsatte budget, dertil sikring af overholdelse af tidsfrister for kontraktindgåelse.

Byggeriet forventes igangsat i juni 2026 og afsluttet i foråret 2027. Når tilbygningen er færdig, gennemføres ombygningen af dagtilbuddet. Der foreligger endnu ikke en tidsplan for denne.

På den baggrund anmodes Børne- og Familieudvalget samt Økonomi-og Koordineringsudvalget at anbefale byrådet, at der frigives midler til gennemførelse af tilbygningen ved Vorgod-Barde Skole.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi økonomi bemærker, at der samlet er afsat 13,440 mio. kr. til udvidelsen af Vorgod-Barde Helhed, fordelt med 7,220 mio. kr. til skolen og 6,220 mio. kr. til dagtilbuddet.

Der er tidligere frigivet 0,861 mio. kr. til skolen og 0,310 mio. til dagtilbuddet.
Der er således et ledigt rådighedsbeløb på 6,359 mio. kr. til skolen og 5,910 mio. kr. til dagtilbuddet.

For at tilbygningen ved skolen kan gennemføres, skal 3,2 mio. kr. fra det afsatte budget til dagtilbuddet, tilføres projektet på skolen. Når udvidelsen ved skolen, er færdig er der et samlet budget på 3 mio. kr. til ombygningen ved dagtilbuddet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne -og Familieudvalget samt Økonomi -og Koordinationsudvalget anbefaler byrådet at:

  1. Der frigives en anlægsbevilling på 6,359 mio. kr. til, tilbygningen ved Vorgod-Barde Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 6,359 mio. kr.
  2. Der gives en tillægsbevilling, som anlægsbevilges, på 3,180 mio. kr. til tilbygningen på Vorgod-Barde Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 5,910 mio. kr. til Vorgod-Barde dagtilbud.

Bilag

Ingen bilag.

Kopier link til punktet  -   Print

12 : Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 25-021440

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. 

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

  • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
  • Børn og Familie - merforbrug på 4,7 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug
+ = mindre indtægt/merforbrug

Korrigeret
budget
2026 ekskl. overførsler

Forventet regnskab 2026

Afvigelse

Afvigelse
sidste måned

Dagtilbud og Undervisning - central

228.859

227.440

-1.419

-1.300

Undervisning

Specialundervisning/støtte

12.099

12.099

0

0

*STU, FGU og KUI

28.439

26.239

-2.200

-2.200

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS

91.700

91.700

0

0

Fælles udgifter/indtægter

26.560

26.560

0

0

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn

-48.933

-49.033

 

-100

-100

Private tilbud - flere/færre børn

52.990

52.990

0

0

Dagplejen

34.401

35.282

881

1.000

Fælles udgifter/indtægter

7.731

7.731

0

0

Undervisning/dagtilbud

Mellemkommunal - almen

4.110

4.110

0

0

Befordring - special

19.762

19.762

0

0

Dagtilbud og Undervisning - Decentrale enheder

704.844

688.348

-16.496

-16.496

Dagtilbud og Undervisning i alt

933.703

915.788

-17.915

-17.796

*STU = Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, FGU - Forberedende GrundUddannelse, KUI - den Kommunale UngeIndsats. 

Resultatet for dagplejen forventes bedre end ved sidste måneds opfølgning på grund af vakante stillinger og stillinger i genopslag.

Børn og Familie

Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug
+ = mindre indtægt/merforbrug

Korrigeret
budget
2026 ekskl. Overførsler

Forventet
regnskab
2026

Afvigelse

Afvigelse
sidste måned

Børn og Familie - central

135.758

140.218

4.685

1.944

Anbringelser

110.854

106.903

-3.951

-6.156

Investeringsstrategi

-8.850

 

8.850

8.850

Central refusionsordning SDE

-13.586

-18.000

-4.414

-4.414

Øvrige foranstaltninger

4.382

4.447

290

311

Forebyggende foranstaltninger

33.964

39.439

5.475

4.917

Sikrede institutioner

3.765

2.600

-1.165

-1.165

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste

5.229

4.830

-399

-399

Børn og Familie - decentrale

110.379

109.574

-805

-805

Børn og Familie - i alt

246.137

250.017

3.880

1.138

Siden sidste budgetopfølgning er det forventede samlede forbrug på centrale konti steget med 2,7 mio. kr.

Siden sidste budgetopfølgning er udgifterne til anbringelser steget med 2,2 mio. kr. Dette skyldes at antallet af anbringelser steget med 4,2 helårspersoner siden sidste måned. Størstedelen af stigningen skyldes bevillinger af ungestøtte. 0,6 mio. kr. skyldes en administrativ ændring i fremskrivningen af de forventede udgifter til anbringelser, se nærmere i bilaget. I regi af investeringsstrategien arbejdes der målrettet med nedbringelse af de samlede udgifter med henblik på samlet budgetoverholdelse. 

Forebyggende foranstaltninger stiger med 0,5 mio. kr., dette skyldes flere små justeringer, men den største ændring sker vedr. økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaverne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi har følgende bemærkninger:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 for det samlede Børne- og Familieudvalg ser således ud inklusiv de decentrale enheder.

Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug
+ = mindre indtægt/merforbrug

Overførsler fra 2025 til 2026

Korrigeret
budget
2026 ekskl. overførsler

Forventet
regnskab
2026

Afvigelse

Afvigelse
sidste måned

Børne- og Familieudvalget

37.963

1.179.840

1.165.805

-14.035

-16.657

Centrale

6.638

364.617

367.883

3.266

644

Dagtilbud og Undervisning

6.638

228.859

227.440

-1.419

-1.300

Børn og Familie

0

135.758

140.443

4.685

1.944

Decentrale

31.326

815.223

797.922

-17.301

-17.301

Dagtilbud og Undervisning

27.253

704.844

688.348

-16.496

-16.496

Børn og Familie

4.073

110.379

109.574

-805

-805

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Bilag

Kopier link til punktet  -   Print

13 : Gensidig orientering

Sagsnr: 25-027705

Sagsfremstilling

1.
Orientering om anlægsprojekter v/styregruppeformændene.

2.
Co-teaching.

Bilag

Ingen bilag.

Kopier link til punktet  -   Print

14 : Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dette er logoet for Ringkøbing-Skjern Kommune
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk